為加強2020年度集團內(nèi)部審計工作的全面開展,更好地做好內(nèi)審工作,5月18日,集團審計監(jiān)察部召開內(nèi)部審計工作會議暨集團內(nèi)部審計人員交流活動。會議由工會主席兼審計監(jiān)察部經(jīng)理黃建喜主持,監(jiān)事會主席陳翠華出席本次會議并,部門審計人員分別發(fā)表了對內(nèi)部審計工作的看法。
會議總結(jié)了集團內(nèi)部審計近期以來的工作完成情況,分析了審計中發(fā)現(xiàn)的問題,明確了下一階段集團內(nèi)部審計工作的具體方向。
會上特別強調(diào)日后審計應(yīng)注意的突出問題:一是“三重一大”集體決策機制的建設(shè)和執(zhí)行情況;二是權(quán)屬公司的內(nèi)控風險管理體系的貫徹和執(zhí)行情況;三是權(quán)屬公司整體執(zhí)行能力還需大力提高;四是切實抓好審計問題的整改與責任體系建設(shè),確保責任落實到實處;五是充實審計力量,促進常規(guī)審計與管理審計有機融合,切實抓好監(jiān)督、服務(wù)、評價、咨詢各項功能的統(tǒng)籌兼顧優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升審計質(zhì)量,為集團提質(zhì)增效升級提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和保障。(尉晴 供稿)